一、 *采购人名称: ******医院
二、 *履约供应商名称: 蚌埠市龙子湖区柯硕电子经营部
三、 *采购项目编号: ************432
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ******医院
六、 *验收日期: 2025年6月22日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 收纳盒 收纳箱/盒 30 930.0 无品牌收纳盒 验收通过 2 科美特 11L /4L垃圾桶 中号/小号 100 550.0 科美特11L 验收通过 3 橡皮筋 5 84.0 无品牌袋装 验收通过 4 得力 L241-2S 标签打印纸 二联不等分 10 450.0 得力/deliL241-2S 验收通过 5 玛丽 A4 80克 彩色复印纸 10 85.0 玛丽A4 80克 验收通过 6 神火 J01 手电筒 1 23.0 神火J01 验收通过 7 卫浴配件/太阳能介质导热液 20 2500.0 无品牌介质导热液 验收通过 8 德力西 DM-1001 电子温湿度计 1 49.0 德力西DM-1001 验收通过 9 捕蝇笼 诱蝇笼 5 40.0 无品牌捕蝇笼 验收通过 10 老鼠粘 灭鼠 20 36.0 无品牌老鼠粘 验收通过 11 灭 老 鼠 灭 鼠 2500克 1 35.0 无品牌灭 老 鼠 验收通过 12 大号商用240升大容量带盖特大型垃圾桶【绿色】 10 1160.0 无品牌240L 垃圾桶 验收通过 13 刀切纸 32cm*23cm皱纹纸/平板纸 6斤/10斤一提 10 500.0 无品牌刀切纸 验收通过 14 得力 0013 订书钉23/13 50 140.0 得力/deli0231 验收通过 15 富光 FP1001 热水瓶 2 68.0 富光FP1001 验收通过 16 美的 SH15X1-202 烧水壶 1 85.0 美的/MideaSH15X1-202 验收通过 17 鳄鱼微笑 241-3-3 电脑连打纸 三联三等分 20 940.0 鳄鱼微笑/EYWX241-3-3 验收通过 18 南孚 2号碱性电池 普通干电池 20 100.0 南孚/NANFU2号碱性电池 验收通过 19 天章 80*60 标签打印纸/条码纸,80*60小票纸 5 800.0 天章/TANGO80*60 验收通过 20 挂钩免打孔强力粘钩无痕 100 50.0 无品牌透明挂钩 验收通过 21 众人 241-2-2 电脑打印纸241-2,120-2 20 900.0 众人241-2-2 验收通过 22 得力 9879 得力(deli)10ml财务印章光敏印油 红蓝印章印台印油 10 138.0 得力/deli9879 验收通过 23 得力 起钉器拔钉器 5 11.5 得力/deli0231 验收通过 24 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 总务科
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